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增值税一般纳税人往年错账如何更正?我司是辅导期一般纳税人,是一家
我司是辅导期一般纳税人,是一家公司,因为刚成立没多久,我也是首次接触“一般纳税人”的会计账,所以有些不明白。 去年我把公司进货时的专用发票做成:借:库存商品(含税金额) 贷:银行存款等 后来发现是错的,没有把待抵扣进项税体现出来,但是那是2009年12月份入账的,现在更正的话,就是跨年度了,想请教大家,这要怎么更正才是正确的?
用红字冲掉上年错的分录再做一笔对的分录就行了
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