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增值税专用发票抵扣联应怎样处理?我是酒店行业的,现收到供应商开据
我是行业的,现收到供应商开据的增值税专用发票且附有抵扣联,酒店行业是不是属于小规模纳税人,有抵扣联也不能抵扣吧。请问还需要报国税审核吗?听说过180天后国税局回来检查核对,又是怎么回事啊?对增值税不是太熟悉,所以麻烦各位指导一下吧?谢谢!
酒店是交营业税的,不交增值税,不能抵扣进项税的,所以也不用在180天内认证。收到增值税专用发票得全额进帐。
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