谢谢啊!不过我说的一定指本公司所在地的了。我能不能再问您一下,我?
谢谢啊! 不过我说的一定指本公司所在地的了。 我能不能再问您一下,我们是小规模,12月在国税代开了发票,那这个月的增值税就是开票时的金额,也就是说该缴纳的已经在开票时交过了,月末报税时就申报一下就可以了~~~ 那么我们12月在地税局没有开过任何票!!!去地税报税时是不是零申报呢???? 要说在地税局开没开过票,就是有张“房屋租赁合同”去那交过印花税什么的,那报税时是不是这些需要都写上去呢??? 我从没有报过税~~~~这是第一次!!!! 不懂的太多了~~~~
如果你公司是小规模企业,税收是按收入的3%交纳增值税,如是核定征收那以税务核定的税额来申报交纳。弄不清你公司是工业还是其他服务性企业,纳税有所不同。 房屋租赁的税金不需要申报,要申报的是国税的增值税、企业所得税,地税是营业税。