农副产品加工增值税账务处理处理我公司是农副产品加工一般纳税人,1
我公司是加工一般纳税人,12月底留抵增值税11万元,申报12月增值税时税务要求体现年销售收入0.6%的增值税,申报表怎么填,账务如何处理? 求帮助!
1、 增加销售收入,可以作为不开票的销售收入,按照税局的要求,推算要增加的收入,纳税申报表填写:增加销售收入及销项税额,账务处理如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、 税局要求你单位这样做,主要是为了完成其征税任务,很多地方都出现这种情况。