已经抵扣认证的增值税专用发票怎么冲红我1月份收到一张“发票号和开
我1月份收到一张“发票号和开具号码不符”的增值税专用发票,我在2月份抵扣认证时,第一次扫描认证不通过,然后我把发票号修改成了和密码区一致的开具号码以后再上传认证,就通过了,但是后来知道这样是不行的,请问我应该怎么办
你说的情况是:对方即你的方开票错了,发票号码串号了,如印制的号码是No.12345678,开具的发票号码是No.12345679,这在密码区里可以看到,应该这两个号码完全的一致。 现在的解决办法是: 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误; 3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘; 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单; 5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。 然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。 在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。 你现在只能如此,不要嫌麻烦,否则,尽管现在错票已认证通过,税局以后查看到该错票,罚款是逃不了的,那时你想再改也晚了。