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原材料收发存问题我想问一下我们单位以前成本没有算过,账很乱,以前
我想问一下我们单位以前成本没有算过,账很乱,以前凭入库单做原收发存报表算账进材料,但是好多发出的材料没有开领料单,所以现在我要把以前的产成品做成本恳定不能用这个领料,而我用了定额消耗表做的,那么跟账上的原材料结存就和现在实际盘点的数字不符,我们财务经理说把这个差额放在研发费用中去,那么这个会计科目借\贷应该怎么做?
借:管理费用--研发费用(或无形资产--研发支出) 贷:原材料
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