这笔会计分录如何做?本月进货,已经入库,付款并取得增值税发票,但
本月进货,已经入库,付款并取得增值税发票,但抵扣联未到验票.如何做会计分录最好,可准确反映库存成本
这个最好处理了, 你可直接作: 借:原材料 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 当然,最好月底前把抵扣联拿去认证, 现在都是实行网上认证,方便之时即可以办理认证。 也可以付款与发票分开作。 如付款时作: 借:应付帐款 贷:银行存款 取得发票时作: 借:原材料 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付帐款 要是发票未到则可暂估入帐了。 你认为这样行吗?