- 这笔会计分录如何做?本月进货,已经入库,付款并取得增值税发票,但
- 本月进货,已经入库,付款并取得增值税发票,但抵扣联未到验票.如何做会计分录最好,可准确反映库存成本
- 这个最好处理了,
你可直接作:
借:原材料
借:应交税金-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
当然,最好月底前把抵扣联拿去认证,
现在都是实行网上认证,方便之时即可以办理认证。
也可以付款与发票分开作。
如付款时作:
借:应付帐款
贷:银行存款
取得发票时作:
借:原材料
借:应交税金-应交增值税-进项税额
贷:应付帐款
要是发票未到则可暂估入帐了。
你认为这样行吗?