管理费用多记的调整方法1、本月发生招待费7300元,但在做账时错
1、本月发生招待费7300元,但在做账时错记为73000元 借:费用--招待费73000 贷:现金73000 多记了65700元,这个要怎么调整 2、同上题,把招待费换做是“开发成本-前期工程款”,应如何调整 请给出常用的会计分录就行。。。不用写太多,多了看起来很困惑
1、本月发生招待费7300元,但在做账时错记为73000元 (1)按多记金额的差额做红字冲销凭证。 (2)凭证摘要写:冲销xx年x月第xx号凭证多记金额 (3)会计分录: 借:管理费用--招待费 65700(红字) 贷:现金 65700(红字) 2、把招待费换做是“开发成本-前期工程款” (1)凭证摘要写:调整xx年x月第xx号凭证,会计科目写错。 (2)会计分录 借:开发成本--前期工程费 贷:管理费用--业务招待费 或: 借:开发成本--前期工程费 借:管理费用--业务招待费(红字)