- 管理费用多记的调整方法1、本月发生招待费7300元,但在做账时错
- 1、本月发生招待费7300元,但在做账时错记为73000元
借:费用--招待费73000 贷:现金73000
多记了65700元,这个要怎么调整
2、同上题,把招待费换做是“开发成本-前期工程款”,应如何调整
请给出常用的会计分录就行。。。不用写太多,多了看起来很困惑
- 1、本月发生招待费7300元,但在做账时错记为73000元
(1)按多记金额的差额做红字冲销凭证。
(2)凭证摘要写:冲销xx年x月第xx号凭证多记金额
(3)会计分录:
借:管理费用--招待费 65700(红字)
贷:现金 65700(红字)
2、把招待费换做是“开发成本-前期工程款”
(1)凭证摘要写:调整xx年x月第xx号凭证,会计科目写错。
(2)会计分录
借:开发成本--前期工程费
贷:管理费用--业务招待费
或:
借:开发成本--前期工程费
借:管理费用--业务招待费(红字)