请问加工费的帐怎么处理支付给对方的加工费,这么处理对不对?如:付
支付给对方的加工费,这么处理对不对?如:付钢板加工费1000元,对方开了增值税专用发票注明应税劳务830、增值税170.该账务处理为: 借:生产成本 830 借:应交税金——应缴增值税-进项税 170 贷:存款 1000 请哪位高手指点?
zyq135333的说法是书本的做法,而且还要接着做 借:原材料830 贷:委托加工材料830 借:生产成本830 贷:原材料830 不过在实务中,这属于日常活动中的外加工,加工时间很短,加工完成后直接送往车间,公司只是记录并核实数量,并不走这么复杂的流程,而是直接 借:生产成本-加工费 830 借:应交税金——应缴增值税-进项税 170 贷:银行存款 1000 所以你的做法是正确的。