关于会计交接急急急!!!!!!我要跟前一个会计进行交接,应该怎么
急急急!!!!!!我要跟前一个进行交接,应该怎么交接?要注意那些方面?谢谢
一、原会计人员应将他(她)经手时间范围内的所有会计业务处理完毕,滚出各帐户余额。 二、出纳岗位的交接,需进行:现金的清查、现金帐实核对相符、银行存款的帐单核对、空白支票、发票等所有相关财务票证的清点、造册登记、印鉴(印章)的当面交接。 三、由原会计人员编制帐户余额表,并就现金实有数、空白票证及其他有关资料、印鉴等内容据实造册。 四、有一独立第三人(如财务负责人、单位领导等)作为监交人。 五、交接双方在有关帐册扉页正面下部的“经管人员交接一览表”上签字盖章。 六、交接双方在上述“余额表”、“空白票据清单”“印鉴书面交接单”、“现金实有数盘点清单”等交接单上签字盖章。 七、交接手续必须书面履行(如上述签字盖章),所有交接工作需在监交人的监督下完成。 八、上述需签字盖章的所有书面交接资料需由交管人、接管人和监交人三方签字盖章。