销售多记了,已经跨年了,怎么办我们是商业公司,我09年12月的销
我们是公司,我09年12月的销售多记了,2010年发现了,已经跨年了,怎么办呀!我们不交税,只需寻求解决账目的处理就行了
一、对于不重要的前期会计差错,本期按照错误凭证更正方法,直接红字冲销。 借:应收账款等相关科目(红字) 贷:主营业务收入(红字) 二、对于重要的前期差错,涉及损益的,通过“以前年度损益调整”科目核算,并调整所得税和利润分配各项目。 多记收入(不交税),借:以前年度损益调整 借:应收账款等相关科目(红字)