增值税纳税申报我司在8月份纳税申报错误,原本免税的申报成交税的了
我司在8月份申报错误,原本免税的申报成交税的了,导致8月留抵税额不对,9,10月上期留底数都不对。现在10月发现这个错误了,请问该怎么处理了
调账吧,按照8月份申报的销项税额倒算出销售额,补充记账,登记一张无票收入的凭证,在下个月份做一个红字冲回无票收入,抵减当月的收入